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烟台张裕2024年年报解读:营收净利双降,多项费用变动引关注

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来源:新浪财经-鹰眼工作室

2025年4月18日,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“烟台张裕”)发布2024年年度报告。报告期内,公司多项财务指标出现较大变化,其中归属于上市公司股东的净利润同比下降42.68%,扣除非经常性损益的净利润更是大幅下降71.76%。这些数据的背后,反映出公司在经营过程中面临的挑战与变化,值得投资者深入关注。

关键财务指标解读

营收下滑,市场竞争压力凸显

2024年,烟台张裕营业收入为3,277,278,347元,较上年的4,384,764,335元下降25.26%。公司表示,这主要是销量下降所致。从产品分类来看,葡萄酒营业收入为2,438,454,334元,同比下降22.32%;白兰地营业收入为740,131,229元,同比下降35.80%。这表明公司核心产品市场需求减弱,市场竞争愈发激烈。

产品分类2024年营收(元)2023年营收(元)变动比例
葡萄酒2,438,454,3343,139,234,808-22.32%
白兰地740,131,2291,152,841,194-35.80%

净利润降幅明显,盈利能力受冲击

归属于上市公司股东的净利润为305,210,999元,较上年的532,438,907元下降42.68%。扣除非经常性损益的净利润为131,065,357元,同比下降71.76%。净利润的大幅下降,一方面是营收减少的影响,另一方面也反映出公司成本控制和盈利能力面临挑战。非经常性损益方面,2024年金额为174,145,642元,主要包括非流动性资产处置损益132,116,926元、计入当期损益的政府补助52,613,910元等。若扣除这些非经常性因素,公司核心业务盈利能力的下滑更为显著。

项目2024年(元)2023年(元)变动比例
归属于上市公司股东的净利润305,210,999532,438,907-42.68%
扣除非经常性损益的净利润131,065,357464,073,693-71.76%
非经常性损益174,145,64268,365,214154.73%

基本每股收益与扣非每股收益下降

基本每股收益为0.45元/股,较上年的0.78元/股下降42.31%;扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.19元/股,上年为0.68元/股,下降幅度达72.06%。这与净利润的下降趋势一致,反映出公司为股东创造价值的能力减弱,对投资者的回报减少。

项目2024年(元/股)2023年(元/股)变动比例
基本每股收益0.450.78-42.31%
扣除非经常性损益后的基本每股收益0.190.68-72.06%

费用分析

销售费用下降,市场投入策略调整

2024年销售费用为1,012,980,420元,较上年的1,239,782,776元下降18.29%。公司称主要是减少市场营销投入,市场营销费同比减少所致。这一调整可能是公司基于市场形势做出的策略性选择,但销售费用的下降是否会对未来市场拓展和品牌推广产生不利影响,值得关注。从费用构成来看,市场营销费从490,535,793元降至322,040,390元,人工成本从313,083,923元降至294,724,158元。

费用项目2024年(元)2023年(元)变动比例
销售费用1,012,980,4201,239,782,776-18.29%
市场营销费322,040,390490,535,793-34.35%
人工成本294,724,158313,083,923-6.01%

管理费用微增,运营成本相对稳定

管理费用为313,911,881元,较上年的303,990,858元增长3.26%,变动幅度较小。其中人工成本从87,857,355元增至96,337,276元,折旧费用从89,486,538元增至99,816,234元。整体来看,公司运营成本保持相对稳定,但仍需关注人工成本和折旧费用的增长趋势,确保管理效率的提升。

费用项目2024年(元)2023年(元)变动比例
管理费用313,911,881303,990,8583.26%
人工成本96,337,27687,857,3559.65%
折旧费用99,816,23489,486,53811.54%

财务费用上升,汇兑损失影响大

财务费用为12,836,073元,较上年的11,083,459元增长15.81%,主要是汇兑损失上升所致。其中贷款及应付款项的利息支出为30,125,387元,租赁负债的利息支出为4,136,343元,存款的利息收入为 -34,643,667元,汇兑损失为10,911,603元。财务费用的增加会对公司利润产生一定侵蚀,公司需加强汇率风险管理,降低汇兑损失。

费用项目2024年(元)2023年(元)变动比例
财务费用12,836,07311,083,45915.81%
贷款及应付款项的利息支出30,125,38731,297,810-3.75%
租赁负债的利息支出4,136,3434,502,287-8.13%
存款的利息收入-34,643,667-30,571,465-13.32%
汇兑损失10,911,6035,002,117118.14%

研发费用增加,注重产品创新

研发费用为19,538,243元,较上年的17,413,534元增长12.20%,主要是公司加大了研发力度,测试和消耗材料的费用增加所致。研发投入占营业收入比例从0.40%提升至0.60%,显示公司重视产品创新和技术研发,有望为未来发展提供动力,但需关注研发投入的产出效果。

项目2024年(元)2023年(元)变动比例研发投入占营收比例
研发费用19,538,24317,413,53412.20%0.60%
研发投入占营业收入比例0.60%0.40%0.20%-

现金流状况

经营活动现金流量净额大幅下降

经营活动产生的现金流量净额为397,741,067元,较上年的1,173,091,743元下降66.09%,主要是本年营业收入减少所致。经营活动现金流入小计为3,673,427,471元,同比下降20.48%;现金流出小计为3,275,686,404元,同比下降4.95%。经营活动现金流量净额的大幅下降,可能影响公司的资金周转和日常运营,公司需优化经营策略,提升销售回款效率。

项目2024年(元)2023年(元)变动比例
经营活动现金流量净额397,741,0671,173,091,743-66.09%
经营活动现金流入小计3,673,427,4714,619,240,588-20.48%
经营活动现金流出小计3,275,686,4043,446,148,845-4.95%

投资活动现金流量净额由负转正

投资活动现金流入小计为511,439,930元,同比增长87.42%;现金流出小计为384,211,357元,同比下降35.56%;投资活动产生的现金流量净额为127,228,573元,上年为 -323,340,686元。这主要是回收定期存款所致,表明公司在投资策略上有所调整,资金回笼增加,但也需关注投资结构和收益情况。

项目2024年(元)2023年(元)变动比例
投资活动现金流入小计511,439,930272,891,53387.42%
投资活动现金流出小计384,211,357596,232,219-35.56%
投资活动产生的现金流量净额127,228,573-323,340,686不适用

筹资活动现金流量净额下降

筹资活动现金流入小计为507,959,260元,同比下降25%;现金流出小计为1,274,904,376元,同比增长8.32%;筹资活动产生的现金流量净额为 -766,945,116元,较上年的 -499,665,068元下降53.49%,主要是本年吸收投资所收到的现金减少,及回购B股现金支出增加所致。公司在筹资方面面临一定压力,需合理规划资金来源和使用,确保资金链稳定。

项目2024年(元)2023年(元)变动比例
筹资活动现金流入小计507,959,260677,271,426-25%
筹资活动现金流出小计1,274,904,3761,176,936,4948.32%
筹资活动产生的现金流量净额-766,945,116-499,665,068-53.49%

风险因素

  1. 原料价格波动风险:公司产品主要原料为葡萄,其产量和质量受自然因素影响大,给原料采购数量和价格带来不确定性。虽然公司采取了稳定自营葡萄基地面积等措施,但仍需关注原料价格波动对成本的影响。
  2. 市场投入风险:为应对市场竞争,公司保持一定市场投入,销售费用占比较高。若投入产出不理想,将影响经营业绩。公司需加强市场调研和分析,完善投入产出考核体系。
  3. 产品运输风险:产品易破碎,销售区域广,运输过程受自然和人为因素影响,可能错过销售旺季。公司需做好销售预测和产销衔接,合理安排运输和库存。
  4. 投资失误风险:前期投资项目多、金额大,个别项目可能出现投资数额超出预算或难以取得预期收益的情况。公司需对投资项目充分论证和科学决策,降低投资风险。
  5. 汇率风险:海外子公司出口金额大,汇率波动可能导致汇兑损失或收益。公司需加强汇率风险管理,采取适当措施降低汇率风险。

管理层报酬情况

董事长周洪江从公司获得的税前报酬总额为141.85万元,总经理孙健为131.14万元,副总经理李记明为98.85万元,副总经理姜建勋为99.72万元。管理层报酬与公司业绩挂钩,在公司业绩下滑的情况下,投资者可关注管理层后续激励措施对公司业绩改善的作用。

姓名职务从公司获得的税前报酬总额(万元)
周洪江董事长141.85
孙健董事、总经理131.14
李记明董事、副总经理98.85
姜建勋董事、副总经理兼董事会秘书99.72

总体而言,烟台张裕2024年业绩下滑明显,多项财务指标出现较大变动。公司在市场竞争、成本控制、现金流管理等方面面临挑战,同时也在研发投入上积极布局未来。投资者需密切关注公司在应对风险和提升业绩方面的策略与成效。

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